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#2602
Anonimo
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Ciao a tutti,
sono alle prese con una Fattura relativa ad un pacchetto turistico che rientrerebbe in regime 74/Ter.
Il fornitore del servizio è un T.O. di San Marino che ovviamente ha scelto per il tipo di servizio acquistato di non inserire l’iva in fattura (quindi Imponibile = Tot. Ft.).
Io dovrei effettuare contabilmente una doppia registrazione (Reg. Acquisti/Vendite) come di solito si fà  per i fornitori esteri.
Quello che non ho capito è questo:
di norma su tali ft. ricevute bisognerebbe integrare l’iva ma visto che siamo in regime 74/Ter tale integrazione bisogna farla comunque?
Ed inoltre, per ciò che riguarda le Ft. Acquisto ricevute da operatori della R.S.M., so che c’è bisogno di fare una comunicazione (in forma libera)all’Agenzia delle Entrate dove inserire il tipo di acquisto, i riferimenti al documento ed al codice operatore (del fornitore) che è indicato anche in fattura. Di tali o altri adempimenti qualcuno ne sa qualcosa?
Ciao e grazie per l’attenzione. 😉