27 Dicembre 2011 alle 11:51
#2920

Inattivo
Salve, ho venduto delle smartbox e mi hanno detto che devo fatturare alla Smartbox LTD l’importo netto con esclusione IVA ai sensi dell’art. 2 c.3 dpr 633/72, questa IVA non dovuta come la devo registrare: come importo esente, escluso, non imponibile? VA fatta la comunicazione INTRASTAT? (trattandosi di aziende con sede in Irlanda).Grazie a chi voglia rispondermi