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#2574
Anonimo
Inattivo

Salve un chiarimento sulla gestione delle autofatture. Una adv che riceve autofatture dai tour operators, che a sua volta rinumera, alcune con l’indicazione che trattasi di autofattura emessa a norma art.74 ter dpr 633/72, altre con l’indicazione che trattasi di autofattura con imposta da non contabilizzare perche gia’assolta dall’organizzatore dl.313/97. Vorrei sapere è giusto registrare le stesse in due diversi registri di autofatture uno nel regime 74 ter (IVA BASE DA BASE) e uno nel regime ordinario in cui si utilizzerà  una causale contabile di esenzione per l’iva tanto da far confluire l’operazione nel rigo V32? Oppure trattasi della stessa cosa e quindi in quale regime deve confluire il registro delle autofatture? (Ordinario o 74 ter?) Grazie mille Daniela