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#2554
Anonimo
Inattivo

La circolare in oggetto, al punto 3.1.1 dice che le operazione delle adv e t.o., in regime speciale devono essere inserite tra le “….. operazioni imponibili con Iva non esposta”. In seguito al paragrafo 3.1.1.2, al n.ro 3 esonera per il 2006 e 2007 “le operazioni relative a fatture emesse…. annotato nel registri corrispettivi di cui all’art. 24….” ovvero le fatture emesse in regime speciale; ma nulla viene indicato in merito agli acquisti in regime speciale. Si ritiene che anch’esse non debbano essere indicate?